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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | MACYO\钢丝跳绳中考专用学生绳子男女健身负重力减肥燃脂竞速跳绳 | 10 | 310.0 | 无品牌\跳绳MACYO | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99371 印字奖状 奖状/证书 | 200 | 200.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 3 | 课桌椅螺丝 桌子配件 | 40 | 1000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 10 | 40.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5654 拉链袋 收纳箱/盒/袋 | 50 | 150.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 6 | 希捷 STLH****400 移动硬盘 | 1 | 680.0 | 希捷/Seagate\STLH****400 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 AGW-3190 AGW-3190胶棉拖把 | 5 | 150.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7103 固体胶 胶棒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0393 订书机 | 1 | 35.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |