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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9977
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 6 | 408.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 77794 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 党徽 | 10 | 20.0 | 得力/deli\别针款 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78010 美工刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\78010 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24/6 订书钉 | 2 | 22.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92775 订书机 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ABS92775 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 BP137 会议记录本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\BP137 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGPA6304 中性笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\AGPA6304 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 12 | 2400.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |