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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8424
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012B 订书钉 | 200 | 300.0 | 得力/deli\0012B | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 480 | 2160.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7122 固体胶棒 | 120 | 336.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0360S 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0360S | 验收通过 | |
| 5 | 三木 8102 别针/回形针/大头针 | 100 | 180.0 | 三木/Sunwood\8102 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 240 | 1080.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 美可可 美可粘钩 挂钩/粘钩 | 200 | 900.0 | 美可可/MKEKE\美可粘钩 | 验收通过 | |
| 8 | 雅高 扫把 扫把 | 4 | 40.0 | 雅高\扫把 | 验收通过 | |
| 9 | 乐活天章 241-2彩 1/2 W 电脑连打纸 | 24 | 1632.0 | 乐活天章\241-2彩 1/2 W | 验收通过 | |
| 10 | 超威 40盘 蚊香/蚊香液 | 18 | 234.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 11 | 印油/印泥/** ****银行印鉴盖章红色圆形铁盒**印尼快干财务按手印指纹泥巴状拇指按手印小印泥 NO.050泥巴款 10g** | 12 | 48.0 | 亚信\050 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |