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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9355
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 17750 桶子/保温壶 | 10 | 160.0 | 得力/deli\17750 | 验收通过 | |
| 2 | 和宏杯 一次性纸杯230ml木浆纸杯,冷热两用 加厚耐压不易变形 | 20 | 300.0 | 和宏/D S\230ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力5592手提拉链袋(黑)(单位:个) | 2 | 100.0 | 得力/deli\5592 | 验收通过 | |
| 4 | 吸水抹布不掉毛清洁布2条装 | 20 | 240.0 | 无品牌\3620 | 验收通过 | |
| 5 | 维达卷纸200g*10卷2000克有芯卫生纸卷筒纸巾V4073空心蓝色经典 1件6提 | 12 | 432.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |