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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33225 美工刀 | 得力/deli33225 | 把 | 3.00 | 5 | 15 |
| 2 | 贾恩斯 奖杯磁贴 贺卡/明信片 | 贾恩斯奖杯磁贴 | 张 | 60.00 | 8.6 | 516 |
| 3 | WD-40除胶剂 多用途清洁剂 | WD-40WD-40除胶剂 | 瓶 | 24.00 | 10 | 240 |
| 4 | 帷勋 电锯 | 帷勋电锯 | 台 | 1.00 | 590 | 590 |
| 5 | 大白鲨 手锯 | 大白鲨100x2.5x16 | 把 | 1.00 | 105 | 105 |
| 6 | 得力 剪树剪子 | 得力/deli580422 | 把 | 1.00 | 84 | 84 |
| 7 | 得力 18501 普通干电池 | 得力/deli18501 | 节 | 60.00 | 3 | 180 |
| 8 | 国产 黑板 黑板 | 国产黑板 | 套 | 1.00 | 1930 | 1930 |
| 9 | 公牛 GN-314 电源插座 | 公牛/BULLGN-314 | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 10 | 科力邦 水拖 | 科力邦KB1110 | 把 | 10.00 | 18 | 180 |
| 11 | 晨光 AJD97331 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97331 | 卷 | 120.00 | 5 | 600 |
| 12 | 星工 XG-03 安全帽 | 星工/XINGONGXG-03 | 个 | 32.00 | 38 | 1216 |
| 13 | 美丽雅 HC065765 胶棉拖把 | 美丽雅/MARYYAHC065765 | 把 | 20.00 | 20 | 400 |
| 14 | 美家日记 乳胶手套 通用手套 | 美家日记乳胶手套 | 副 | 300.00 | 6 | 1800 |
| 15 | 天姝 大垃圾袋 垃圾袋 | 天姝大垃圾袋 | 捆 | 190.00 | 10 | 1900 |
| 16 | 富强 FQ8030 板夹 | 富强FQ8030 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 17 | 立白 超洁**洗衣粉245g 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby超洁**洗衣粉245g | 袋 | 300.00 | 2.5 | 750 |
| 18 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 条 | 400.00 | 2 | 800 |
| 19 | 金绿士 水拖 | 金绿士/KINRSJLS-LSYT-011 | 把 | 120.00 | 8 | 960 |
| 20 | 艺姿 YZ-S109 扫把 | 艺姿YZ-S109 | 套 | 96.00 | 15 | 1440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨健
联系电话: 133****9007
传真:
地址: **省**市洮安西路27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: