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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7322
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 切纸刀 拆信刀/切纸刀 | 1 | 180.0 | 得力/deli\切纸刀 | 验收通过 | |
| 2 | 达豪 粘鼠板 合成胶粘剂 | 20 | 100.0 | 达豪\粘鼠板 | 验收通过 | |
| 3 | 图形品牌 报账审批单 财务证明用品 | 100 | 600.0 | 图形品牌\报账审批单 | 验收通过 | |
| 4 | 图形品牌 迎检登记本 课业本/教学用本 | 24 | 480.0 | 图形品牌\迎检登记本 | 验收通过 | |
| 5 | 食堂餐票 A4大小可裁剪20张餐票 | 1000 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 金隆兴 6730 彩色粉笔 | 12 | 1056.0 | 金隆兴\6730 | 验收通过 | |
| 7 | 京呈 A4打印纸 办公纸 文稿纸/草稿纸 | 19 | 3420.0 | 京呈\A4打印纸 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 笔记本,尺寸14*21 万用手册 | 65 | 845.0 | 得力/deli\14*21 | 验收通过 | |
| 9 | 图形 荣誉证书(含打字) 活页替芯 | 150 | 225.0 | 图形\含打字 | 验收通过 | |
| 10 | 复**50公斤/袋 | 19 | 4940.0 | A\复** | 验收通过 | |
| 11 | 食堂台账系列 | 65 | 585.0 | A\食品进货查验记录本 | 验收通过 | |
| 12 | 沁度 塑胶手套 | 53 | 265.0 | 沁度\塑胶手套 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印 擦手纸 心相印纸品 | 4 | 992.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印纸品 | 验收通过 | |
| 14 | 广博 万用手册 团员证 | 50 | 150.0 | 广博/Guangbo\团员证 | 验收通过 | |
| 15 | 图形 大桶 收纳桶 | 4 | 320.0 | 图形\大桶 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 液体胶 | 100 | 300.0 | 齐心/Comix\液体胶 | 验收通过 | |
| 17 | 水管 | 167 | 668.0 | A\水管 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 胶带 | 9 | 162.0 | 得力/deli\胶 带 | 验收通过 | |
| 19 | 魅祥 吸水拖把 扫把头 | 50 | 1800.0 | 魅祥\**把 | 验收通过 | |
| 20 | 图形 地板刷 | 10 | 80.0 | 图形\地板刷 | 验收通过 | |
| 21 | 西玛 6788 文件袋 | 200 | 400.0 | 西玛/simaa\6788 | 验收通过 | |
| 22 | 奥凯弗 午休躺椅 午休躺椅 | 6 | 1080.0 | 奥凯弗\午休躺椅 | 验收通过 | |
| 23 | 得力S96中性笔,办公用笔0.7mm黑色中性笔双珠弹簧笔头 | 100 | 300.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |