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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9778
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTXM/64GB 塑料U盘 | 1 | 39.0 | 金士顿/Kingston\DTXM/64GB | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8004 切纸机 | 1 | 108.0 | 得力/deli\8004 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 781 办公电话/电话机 | 8 | 680.0 | 得力/deli\781 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔 整盒装/1*12 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARP50901 宝珠/走珠/签字笔 | 1 | 40.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3724 空白刻录光盘(50片装)4.7GB /120MINI | 5 | 575.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶拖把/水拖AGW-3596 | 1 | 62.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |