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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾金号毛巾 | 1 | 21.0 | 金号\KJ1059 | 验收通过 | |
| 2 | 隆力奇 驱蚊花露水195ml 花露水 | 1 | 12.0 | 隆力奇/Longrich\驱蚊花露水195ml | 验收通过 | |
| 3 | 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 抢手电蚊香液 1器+2液 | 2 | 44.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 BR38SC3 抽纸 清风抽纸 M号 整箱16提48包 | 2 | 336.0 | 清风/qingfeng\BR38SC3 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |