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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M051********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5060 得力/deli 5060_资料册(蓝)(本) | 得力/deli5060 | 个 | 5.00 | 19.6 | 98 |
| 2 | 得力 S72 得力/deli S72 签字笔中性笔水笔 1mm (单位:支) 黑色 | 得力/deliS72 | 支 | 80.00 | 3 | 240 |
| 3 | 今霸商务日历办公桌笔筒摆件木质红木台历架 | 无品牌333 | 件 | 1.00 | 98 | 98 |
| 4 | 得力 9893 得力/deli 9864秒干**(红)(只) | 得力/deli9893 | 只 | 4.00 | 8 | 32 |
| 5 | 朗捷 台历、周历、月历 | 朗捷/LONGE1 | 本 | 1.00 | 21.5 | 21.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐锦梅
联系电话: ****793****
传真:
地址: ****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****花园2号楼N017号商铺
附件信息: