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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 粒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 倾阑 会议记录 | 倾阑会议记录本 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 得力 6250 各类尺/三角板 直尺 | 得力/deli6250 | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
| 4 | 得力 3224 4号 国旗 旗帜 | 得力/deli3224 | 面 | 10.00 | 19 | 190 |
| 5 | 齐心 TC532A-D 文件夹 | 齐心/ComixTC532A-D | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 7 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 8 | 成文厚 账本/账册 | 成文厚101-91-10 | 本 | 2.00 | 22 | 44 |
| 9 | 纽赛 NS722 铅笔 | 纽赛/NUSIGNNS722 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 10 | 得力 8383 档案袋 10个 | 得力/deli8383 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 11 | 得力 DL005 美工刀 | 得力/deliDL005 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 12 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 5.00 | 7 | 35 |
| 13 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 14 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
| 15 | 金蝶 牛皮信封 7# | 金蝶/kingdee金蝶XF05-7 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 16 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 盒 | 20.00 | 22 | 440 |
| 17 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 18 | 得力 1654 电子计算器 | 得力/deli1654 | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 19 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晗
联系电话: 156****8277
传真:
地址: 榆西大街南段
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: