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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00032
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 微笑服务台笔 | 晨光/M GAGP16103 | 支 | 100.00 | 2.33 | 233 |
| 2 | 鞋套 | 美丽雅加厚型一次性鞋套/100个/包 | 包 | 100.00 | 8.75 | 875 |
| 3 | 软皮抄 | 得力/deli7983 | 本 | 200.00 | 1.17 | 234 |
| 4 | 文件框 | 得力/deli9848 | 个 | 24.00 | 11.08 | 265.92 |
| 5 | 卷尺 | 得力/deli8203/钢制 | 把 | 10.00 | 8.75 | 87.5 |
| 6 | 不干胶标签 | 日天201红色 | 包 | 20.00 | 5.25 | 105 |
| 7 | 皮纹纸 | 金长江 | 包 | 35.00 | 19.24 | 673.4 |
| 8 | 洗衣粉 | 雕牌洗衣粉508克 | 袋 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 9 | 电池 | 南孚/NANFU9V | 节 | 20.00 | 5.83 | 116.6 |
| 10 | 圆珠笔 | 得力/deli6505/按动/12支/盒 | 支 | 240.00 | 0.58 | 139.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹瑛
联系电话: ****915****
传真:
地址: 八一大道445号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区八一大道119号104室