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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 CM275 网卡 | 2 | 230.0 | 绿联/Ugreen\CM275 | 验收通过 | |
| 2 | 希沃 平板屏幕 总成 | 4 | 1832.0 | 希沃/seewo\平板屏幕 | 验收通过 | |
| 3 | 华三 交换机维修 | 1 | 760.0 | 华三/H3C\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 数据连接线 | 1 | 350.0 | 绿联/Ugreen\HDMI线 | 验收通过 | |
| 5 | 吉尼韦尔 E80 拉杆广场音箱/户外音响 | 2 | 1560.0 | 吉尼韦尔\E80 | 验收通过 | |
| 6 | 罗技 M280 无线鼠标 | 1 | 125.0 | 罗技/Logitech\M280 | 验收通过 | |
| 7 | 绿联 10108 连接线/连接器/转换器 | 1 | 39.0 | 绿联/Ugreen\10108 | 验收通过 | |
| 8 | 联想 ST800 固态硬盘 | 3 | 870.0 | 联想/lenovo\ST800 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2808P 翻页激光笔 | 2 | 110.0 | 得力/deli\2808P | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |