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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8984
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SK158 荧光笔 | 30 | 450.0 | 得力/deli\SK158 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 F4140 跳绳 | 60 | 1068.0 | 得力/deli\F4140 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 SA150 中性笔 | 120 | 2160.0 | 得力/deli\SA150 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 66643 笔袋 | 120 | 1320.0 | 得力/deli\66643 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 SK184 荧光笔 | 120 | 2400.0 | 得力/deli\SK184 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 74804 卡纸 | 120 | 1173.6 | 得力/deli\74804 | 验收通过 | |
| 7 | 华象1003-4保温杯 保温杯 | 20 | 4000.0 | 华象/honor\华象1003-4保温杯 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |