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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 1 | 16.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 2 | 理光 MP3554C型 墨粉/碳粉 | 2 | 780.0 | 理光/RICOH\MP3554C型 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7194 商标纸/标签纸 | 2 | 1.0 | 得力/deli\7194 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 84消毒液500g 家居消毒液 | 5 | 50.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 5 | 永鑫 一次性口罩 | 20 | 360.0 | 永鑫\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 悠道 湿巾 | 2 | 30.0 | 悠道\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 淋膜纸 | 10 | 660.0 | 得力/deli\i5Ww3sKbV | 验收通过 | |
| 8 | 唐都 笔记本 硬面抄 | 5 | 15.0 | 唐都\笔记本 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 71171 卷笔刀/削笔器 | 1 | 28.0 | 得力/deli\71171 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3725 光盘 | 1 | 100.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒 | 3 | 24.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5005 资料册 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |