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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2025000803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5952 黄色牛皮袋子(10个/包)文件袋 | 得力/deli5952, | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 3 | 晨光 ADMN4068 10个装 A4网格拉链袋 文件袋 | 晨光/M GADMN4068, | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力 XT67KE 墨粉/碳粉黑色 适配得力M201CR/M301CR复印机/打印机 粉盒 | 得力/deliXT67KE, | 个 | 2.00 | 399 | 798 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李露
联系电话: 182****0008
传真:
地址: **省**市水****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: