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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M060********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞碟 FC6-15A 吊扇 | 飞碟FC6-15A | 台 | 20.00 | 200 | 4000 |
| 2 | 得力 19395 一次性口罩 | 得力/deli19395 | 盒 | 30.00 | 40 | 1200 |
| 3 | 得力 9560 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9560 | 包 | 80.00 | 12 | 960 |
| 4 | 得力 5609 得力/deli 5609 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5609 | 个 | 16.00 | 12.4 | 198.4 |
| 5 | 得力 2047 得力/deli 2047 美工刀(混)(把) | 得力/deli2047 | 把 | 6.00 | 7.76 | 46.56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李磊
联系电话: ****799****
传真:
地址: **小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区江******B区26-27
附件信息: