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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 先科 SA-506 拉杆广场音箱/户外音响 | 先科/SASTSA-506 | 套 | 1.00 | 3360 | 3360 |
| 2 | 联想 ps6 移动硬盘 | 联想/lenovops6 | 块 | 1.00 | 650 | 650 |
| 3 | 闪迪 SDDDC4-128G-Z46H U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4-128G-Z46H | 个 | 5.00 | 99 | 495 |
| 4 | 格之格 TN-2325 墨粉/碳粉 | 格之格TN-2325 | 支 | 2.00 | 80 | 160 |
| 5 | 爱普生 墨水 | 爱普生/Epson672原装墨水 | 瓶 | 5.00 | 80 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 鄢卫敏
联系电话: ****043****
传真:
地址: 剑南街****幼儿园
2、供应商名称: ****
地址: **省**市其它区**省**市剑光街办**路5号(金马步行街)
附件信息: