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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1270
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVTF48 打印/复印纸 | 200 | 5000.0 | 晨光/M G\APYVTF48 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABB93183 商务公文包 | 10 | 760.0 | 晨光/M G\ABB93183 | 验收通过 | |
| 3 | 天堂 N211-7AX 雨衣 | 10 | 780.0 | 天堂/PARADISE\N211-7AX | 验收通过 | |
| 4 | 回力 HXL807 雨鞋 | 10 | 300.0 | 回力/Warrior\HXL807 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 三折雨伞晴雨伞印花伞57cm*7骨 339丝印浅兰伞 伞 | 10 | 290.0 | 天堂伞\天堂伞 三折雨伞晴雨伞印花伞57cm*7骨 339丝印浅兰伞 | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 X779W U盘 | 3 | 390.0 | 惠普/HP\X779W | 验收通过 | |
| 7 | 威猛先生 无型号 家居消毒液 | 150 | 1755.0 | 威猛先生/Mr Muscle\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 九喜 蚊香 | 20 | 280.0 | 九喜\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7996 记事本 | 50 | 675.0 | 得力/deli\7996 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7312 胶水 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 11 | 簸箕 | 20 | 440.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 钢丝球 | 20 | 160.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 13 | 一扫光 塑料扫把 扫把 | 20 | 160.0 | 一扫光\塑料扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 | 50 | 600.0 | 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 AST97419 跳绳 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\AST97419 | 验收通过 | |
| 16 | 卫洋 钢丝扫把 消防打火把组合二号灭火工具钢丝扫把 | 20 | 300.0 | 卫洋\钢丝扫把 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |