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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 谋福 编织布/袋沙袋 | 谋福谋福防汛沙袋 | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
| 2 | 掌握 GMM509-24 马克笔 | 掌握/GraspGMM509-24 | 盒 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 掌握 zw-204 水彩笔 | 掌握/Graspzw-204 | 盒 | 20.00 | 14.5 | 290 |
| 4 | 掌握 zw-204 水彩笔 | 掌握/Graspzw-204 | 盒 | 70.00 | 10 | 700 |
| 5 | 得力 DL5043 胶棒 | 得力/deliDL5043 | 盒 | 20.00 | 17.5 | 350 |
| 6 | 得力 71006 得力/deli 71006小汽车学生铅笔盒 文具收纳盒 大容量多功能笔袋文具盒 | 得力/deli71006 | 个 | 18.00 | 17 | 306 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴建民
联系电话: 159****6911
传真:
地址: ****崴子街道大**村三组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: