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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 扫把98 扫把 铁扫把 高粱扫把 25-12-9 | 50 | 600.0 | 卫洋\扫把98 | 验收通过 | |
| 2 | 冰格/制冰袋 垃圾袋 打包袋 3-7 | 100 | 700.0 | A\TJe3868 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把头 竹扫把 | 30 | 660.0 | A\竹扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 欧丽家 01 棉线拖把 | 35 | 560.0 | 欧丽家\01 | 验收通过 | |
| 5 | 美高 01 抹布 毛巾 洗碗布 6-7 | 15 | 90.0 | 美高\01 | 验收通过 | |
| 6 | 益美得 不锈钢灰斗 撮箕 12-13-18-22-23.8 | 30 | 390.0 | 益美得\01 | 验收通过 | |
| 7 | 福源 扫把 | 12 | 96.0 | 福源\扫把1 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |