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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9622
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APMT3314 马克笔 | 33 | 442.2 | 晨光/M G\APMT3314 | 验收通过 | |
| 2 | 巨奇 500ml 多用途清洁剂 | 30 | 540.0 | 巨奇\500ml | 验收通过 | |
| 3 | 全兴(QUANXING) QX213 七号标准篮球 | 20 | 2580.0 | 全兴\QX213 | 验收通过 | |
| 4 | 昊艺 彩色卡纸 4K亮色卡纸 | 20 | 1000.0 | 昊艺\彩色卡纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553 彩色长尾夹票夹 | 10 | 118.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |