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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5364
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 1 记分牌 | 2 | 116.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 2 | 足球短钉鞋 | 2 | 256.0 | A\足球鞋 | 验收通过 | |
| 3 | 工兵铲/工兵锹 铁铲 | 1 | 22.0 | A\铁铲 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔(红色/黑色) | 600 | 600.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 兰华 S2204 篮球 | 10 | 360.0 | 兰华/Lanhua\S2204 | 验收通过 | |
| 6 | 斯伯丁 76-797Y 篮球 | 10 | 2680.0 | 斯伯丁/Spalding\76-797Y | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863 印油/印泥/** ** | 2 | 10.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0354 订书机 | 10 | 85.0 | 得力/deli\0354 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 88402 红色/黑色圆珠笔 | 194 | 97.0 | 晨光/M G\88402 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |