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一、 *采购人名称: ********委员会)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1855
五、 *验收单位: ********委员会)
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 财务印章光敏印油10ml | 1 | 15.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 固体胶(20g/支) 办公学习文具手工制作便粘性大 12支/盒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K35 黑 0.5mm经典按动子弹头中性笔 | 33 | 93.72 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 23 | 404.8 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S555 大双头记号笔 (单位:支) | 13 | 23.92 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |