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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0255
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 胶棉拖把 | 11 | 308.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 WYH-YS305 水桶 | 10 | 450.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-YS305 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯一次性杯子加厚 整箱装 20包*100只装 | 10 | 4280.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |