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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025002002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8556ES彩色长尾票夹(混色) | 得力/deli8556ES, | 盒 | 50.00 | 15 | 750 |
| 2 | 理光 AF03(0094/1094/2094) 搓纸轮(适用于AF4054/5054/6054/4055/5055/6055机型)3个/套 | 理光/RICOHAF03, | 套 | 2.00 | 300 | 600 |
| 3 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 个 | 12.00 | 8 | 96 |
| 4 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑) | 得力/deliS01, | 盒 | 50.00 | 30 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王正
联系电话: ****8055
传真:
地址: ****中心市委大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: