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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1758
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3141 得力(deli)热敏收银纸 57mm*50mm*18m100卷/箱 | 1 | 135.0 | 得力/deli\3141 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟(brother)TN-285M 红色原装硒鼓墨粉盒 | 1 | 528.0 | 兄弟/BROTHER\TN-285M | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)3724 光盘 空白刻录光碟 DVD-R 50片/筒 | 1 | 119.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli) 3164 25K100张高档款活页笔记本 | 3 | 135.0 | 得力/deli\得力3164 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光DL牛皮纸信封AGWN8530 20个/包5包装 | 3 | 90.0 | 晨光/M G\晨光AGWN8530 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M amp;G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔 办公文具用品 晨光文具 | 3 | 87.0 | 晨光\K35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |