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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9497
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 广博 KT85026 笔袋/卡通笔袋 | 20 | 240.0 | 广博/Guangbo\KT85026 | 验收通过 | |
| 2 | 富光 ZB006-SJ-360 随手杯/卡通水壶 | 10 | 300.0 | 富光\ZB006-SJ-360 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 T3260 胶装本 | 44 | 440.0 | 得力/deli\T3260 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18702 跳绳 | 74 | 2183.0 | 得力/deli\18702 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |