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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 品蓝 88A 墨粉/碳粉 | 品蓝88A | 支 | 10.00 | 40 | 400 |
| 3 | 普联 TL-SG1008 普联/TP-Link TL-SG1008 8口全千兆非网管交换机 | 普联/TP-LinkTL-SG1008 | 件 | 1.00 | 162.24 | 162.24 |
| 4 | 得力 束线带 | 得力/deli100********031 | 包 | 2.00 | 18 | 36 |
| 5 | 兄弟(brother)DR-B020 硒鼓(非墨粉盒) 适用兄弟 7720DN;7700D;7530DN;7500D;2050DN;2000D | 兄弟/BROTHERDR-B020 | 件 | 2.00 | 231 | 462 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王玉姝
联系电话: 137****2226
传真:
地址: **市**区**乡苇塘村二组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: