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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7970
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9864ES 印油/印泥/**/蓝色快干** | 6 | 90.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 WYH-SN601 水桶 | 2 | 30.0 | 五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601 | 验收通过 | |
| 3 | 五月花 KLM-GB112 脚踏垃圾桶 | 3 | 84.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-GB112 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8308 文件袋 | 600 | 600.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63482 网格文件袋 | 50 | 200.0 | 得力/deli\63482 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸 | 80 | 2400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 40片 湿巾/湿纸巾 | 100 | 500.0 | 维达/Vinda\40片 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 A1236 10公分档案盒 | 20 | 400.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0017 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 20 | 200.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B3058S 订书钉 | 60 | 300.0 | 齐心/Comix\B3058S | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 K39 中性笔 | 300 | 750.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 纸杯100个 | 60 | 840.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 A4 70g 彩色复印纸 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ADM95087 档案夹 文件夹 | 50 | 400.0 | 晨光/M G\ADM95087 | 验收通过 | |
| 17 | 福源 垃圾袋 | 60 | 240.0 | 福源\36 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS91611 票夹/长尾夹 | 4 | 80.0 | 晨光/M G\ABS91611 | 验收通过 | |
| 19 | 牛皮纸会议记录本 | 15 | 120.0 | 晨光\567 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |