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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********251002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 苏泊尔 KC30AR1 保温杯 | 苏泊尔/SUPORKC30AR1 | 个 | 4.00 | 78 | 312 |
| 2 | 晨光 8001 替芯/铅芯 | 晨光/M G8001 | 盒 | 8.00 | 19 | 152 |
| 3 | 晨光 ARP50103 中性笔 | 晨光/M GARP50103 | 盒 | 8.00 | 29 | 232 |
| 4 | 得力 BB152 学生书包减负护脊多功能大容量双肩背包 蓝色 | 得力/deliBB152 | 个 | 4.00 | 118 | 472 |
| 5 | 晨光 ZPMV8003 马克笔 | 晨光/M GZPMV8003 | 盒 | 4.00 | 36.8 | 147.2 |
| 6 | 晨光文具笔记本子16K学生日记本 | 晨光16K | 本 | 120.00 | 3 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈继亮
联系电话: 158****1158
传真:
地址: **县**镇长白路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: