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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2535
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041 美工刀 | 70 | 560.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 23A12V 电池 5粒/卡 | 10 | 300.0 | 南孚/NANFU\23A12V | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0489 电动订书机 | 10 | 1870.0 | 得力/deli\0489 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |