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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5683
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 SA400S37/240G 固态硬盘 | 1 | 400.0 | 金士顿/Kingston\SA400S37/240G | 验收通过 | |
| 2 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 5 | 1150.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 3 | 震旦 ADT-199 粉盒 | 3 | 1080.0 | 震旦/AURORA\ADT-199 | 验收通过 | |
| 4 | 达伯埃 A4 70G 5包 打印/复印纸 | 10 | 1400.0 | 达伯埃/Double A\A4 70G 5包 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |