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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 优必利 6604 260ml 大容量胶水/浆糊 | 优必利6604, | 瓶 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 壹品骄 胶带4 胶带 警示胶带 警戒线 安全带 (卷) | 壹品骄胶带4, | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 7103 固体胶(单位:只) | 得力/deli7103, | 支 | 40.00 | 2.45 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程晓强
联系电话: 182****3450
传真:
地址: **省**市**区松林镇松林居
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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