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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥德美 GR-2125 替芯/铅芯 中性笔笔芯 | 奥德美GR-2125 | 盒 | 7.00 | 8.57 | 59.99 |
| 2 | 京呈 LT2451 适用联想m7400pro硒鼓 | 京呈LT2451 | 支 | 25.00 | 57.8 | 1445 |
| 3 | 得力 5200 档案夹 | 得力/deli5200 | 个 | 34.00 | 27.79 | 944.86 |
| 4 | 得力 7789 A4纸 打印/复印纸 | 得力/deli7789 | 箱 | 20.00 | 200 | 4000 |
| 5 | 索尼 DVD+R 光盘 | 索尼/SonyDVD+R | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白成惠
联系电话: 172****8502
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: