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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2223
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-ET6 开关/插座底盒 | 30 | 480.0 | 公牛/BULL\GN-ET6 | 验收通过 | |
| 2 | 九牧 淋浴器 | 30 | 1950.0 | 九牧\淋浴喷头 | 验收通过 | |
| 3 | 庄太太 ZTT-ST-06 垃圾袋 | 20 | 1000.0 | 庄太太\ZTT-ST-06 | 验收通过 | |
| 4 | 超焰 CY200810 垃圾袋 | 8 | 200.0 | 超焰\CY200810 | 验收通过 | |
| 5 | 奥克斯 FD-120R 吊扇 | 13 | 1430.0 | 奥克斯/AUX\FD-120R | 验收通过 | |
| 6 | 蓝蜗牛 A4 70g 打印/复印纸 | 12 | 1920.0 | 蓝蜗牛\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 贝净洁 簸箕 | 32 | 384.0 | 贝净洁\不锈钢簸箕单个 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |