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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N136********253404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 100.00 | 0.88 | 88 |
| 2 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 全长5m | 公牛/BULLGN-605 5米 | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 3 | 得力 5855 拉杆夹 | 得力/deli5855 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 4 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 筒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 得力 11831 相片纸A4/50张1包 | 得力/deli11831 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 德旺 5518 L文件夹 | 德旺5518 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 7 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 台 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩洋
联系电话: 158****6661
传真:
地址: ****检察院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: