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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****专柜
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0395X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 板 | 4.00 | 4 | 16 |
| 2 | 晨光 M2901 黑色签字笔 | 晨光/M GM2901 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli33441 | 个 | 2.00 | 42 | 84 |
| 4 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 5.00 | 13.5 | 67.5 |
| 5 | 得力 7093 得力7093固体胶 | 得力/deli7093 | 盒 | 1.00 | 38 | 38 |
| 6 | 品牌:天威/print-rite;型号:Q2612A/CRG303 | 天威/PRINT-RITEQ2612A/CRG303 | 件 | 2.00 | 160 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王绍军
联系电话: 133****7192
传真: 0434-****821
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: