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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力12支装6371固体胶开学大容量高粘****幼儿园学生用手工课强力胶水财务办公用品 | 1 | 37.65 | 得力/deli\6371.... | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生004原装墨水打印机L1118L3158L3153L3218L3258L3118L3119墨 | 2 | 48.0 | 爱普生/Epson\004墨水 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛全A4通用单据210*297mm费用报销费单 原始凭证 报销单据粘贴单 财务会计办公用品木浆原纸 报表 | 5 | 178.5 | 西玛表单\8805FEWTGFR4E | 验收通过 | |
| 4 | 百乐 H-185N 自动铅笔 活动铅笔 | 1 | 7.87 | 百乐/PILOT\H-185N | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |