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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1718
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9860 印油/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 2 | GN-609 电源插座 公牛插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63762 文件袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM95101 晨光60页新锐派资料册 ADM95098 | 2 | 96.0 | 晨光/M G\ADM95101 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 4 | 60.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力0349订书机(混)(台) | 2 | 66.0 | 得力/deli\0349 | 验收通过 | |
| 9 | PU/PVC笔记本 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 10 | 120.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 10 | 富强纸杯 | 1 | 260.0 | 富强\BZB-1901 | 验收通过 | |
| 11 | 得力5625牛皮纸档案盒(黄)(1袋=10个) | 2 | 110.0 | 得力/deli\5625 | 验收通过 | |
| 12 | 环美记事本 | 32 | 64.0 | 环美\32K100 | 验收通过 | |
| 13 | 百佳方便袋 | 30 | 210.0 | 百佳\36红财 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |