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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5254
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 定制包装袋/纸/箱 | 100 | 350.0 | 维达/Vinda\抽纸 | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 清洗设备 | 5 | 100.0 | 舒肤佳/safeguard\洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 手巾/手帕 | 50 | 315.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 卷纸器/纸巾架 | 10 | 450.0 | 维达/Vinda\维达卫生纸 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 定制/广告杯 | 500 | 175.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 数码电池/充电器 | 100 | 220.0 | 南孚/NANFU\5 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 拖把配件 | 10 | 200.0 | 庄太太\ZTT-9106 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 拖把配件 | 10 | 120.0 | 兰诗\DM-181 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 10 | 100.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |