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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4498
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30400 双面胶 | 2 | 56.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B2672 胶水 | 1 | 50.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 45031 USB扩展口 | 1 | 90.0 | 绿联/Ugreen\45031 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 30231 读卡器 | 1 | 60.0 | 绿联/Ugreen\30231 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PP402-10 档案袋 | 3 | 45.0 | 得力/deli\PP402-10 | 验收通过 | |
| 6 | 绘威 A4 150g 牛皮纸 | 2 | 40.0 | 绘威\A4 150g | 验收通过 | |
| 7 | 美菱 MC-N08 饮水机茶吧机 | 2 | 700.0 | 美菱/MeiLing\MC-N08 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5854 A4抽杆夹拉杆夹报告夹 | 2 | 40.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6001 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |