乌翠区乌马河第一中学JD-20250611082448-3244履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月12日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:JD-202********448-3244
二、合同名称:JD-202********448-3244
三、项目编号:****
四、项目名称:****文具等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**通府路46 号

联系方式:138****7269

供应商(乙方):****

地址:**

联系方式:137****1586

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli)【超级爆款】60页省力厚层大订书机/订书器 适配23/6~23/10订书钉 白色0465 38(支) 35.00 1330.00
2 得力(deli)连中**考试套装12件套 中性笔+笔芯+涂卡笔+橡皮2B+圆规+套尺 中考文具中高考专用SG602 30(支) 30.00 900.00
3 得力(deli) 多用途笔袋大容量简约铅笔袋 13(支) 30.00 390.00

合同金额: 2620.00元,大写(人民币):贰仟陆佰贰拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli)【超级爆款】60页省力厚层大订书机/订书器 适配23/6~23/10订书钉 白色0465 38(支) 35.00 1330.00
2 得力(deli)连中**考试套装12件套 中性笔+笔芯+涂卡笔+橡皮2B+圆规+套尺 中考文具中高考专用SG602 30(支) 30.00 900.00
3 得力(deli) 多用途笔袋大容量简约铅笔袋 13(支) 30.00 390.00

合同金额: 2620.00元,大写(人民币):贰仟陆佰贰拾元整

八、验收日期:2025年06月12日
九、验收组成员:刘天海 许贺
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:

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2025年06月12日

招标进度跟踪
2025-06-12
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