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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8130
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巨成 演习烟雾弹 | 10 | 580.0 | 巨成\烟雾弹 | 验收通过 | |
| 2 | 工马 反光膜胶带 | 2 | 60.0 | 工马\JY-GJdsthmm | 验收通过 | |
| 3 | 晨好 定制袖章 | 10 | 35.0 | 晨好\袖章 | 验收通过 | |
| 4 | 迪恪赛威 防暴钢叉 | 4 | 380.0 | 迪恪赛威\DKEW543 | 验收通过 | |
| 5 | 罗蒙 1C062121 志愿者马甲 | 4 | 140.0 | 罗蒙/romon\1C062121 | 验收通过 | |
| 6 | 恒辉 防割手套 | 4 | 140.0 | 恒辉\WE3248 | 验收通过 | |
| 7 | 坦虎 保安橡胶棍 | 4 | 120.0 | 坦虎/Tanhu\0 | 验收通过 | |
| 8 | 飞利浦 SFL5158 手电筒 | 5 | 475.0 | 飞利浦/Philips\SFL5158 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |