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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2373
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3345 记事本 笔记本 记录本 日记本 | 30 | 540.0 | 得力/deli\3345 | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 0057 文件袋 公文袋 | 20 | 240.0 | 百利文\0057 | 验收通过 | |
| 3 | 鸿依文化 卡纸 | 4 | 100.0 | 鸿依文化\HYWH-TZ | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A9805 中性笔 | 14 | 420.0 | 晨光/M G\A9805 | 验收通过 | |
| 5 | XNZHCA XCL-D2451 联想2451粉盒 | 3 | 660.0 | XNZHCA\XCL-D2451 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5381 透明文件夹 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5381 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |