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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2513809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3853 装订耗材 | 得力/deli3853 | 盒 | 14.00 | 90 | 1260 |
| 2 | 得力 33726 白板 | 得力/deli33726 | 块 | 4.00 | 195 | 780 |
| 3 | 思锐 E1005A+G12 三角架 | 思锐E1005A+G12 | 件 | 6.00 | 278 | 1668 |
| 4 | 京彩大白纸 画画纸试卷纸 整令500张大张双胶纸 卡纸白板纸全开绘图纸 | 京彩100********161 | 箱 | 4.00 | 318 | 1272 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马旭东
联系电话: 155****2270
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: