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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N682********25201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **国瑞 HA-5A 终端安全设备 | **国瑞HA-5A | 台 | 1.00 | 1400 | 1400 |
| 2 | 绿联 打印机线 数码线材 | 绿联/Ugreen绿联1.5米 | 根 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 科思特 K CRG333 硒鼓 | 科思特K CRG333 | 支 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 齐心 齐心(Comix)B2394 桌面展示卡/桌牌 V型亚克力台卡/台牌 | 齐心/ComixB2394 | 件 | 50.00 | 6 | 300 |
| 5 | 得力 73156****小学生专用大****初中男生女生手拎书包补习班作业试卷收纳资料美术透明文件袋子 礼品袋/盒/塑料袋 | 得力/deli73156 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 099****3058
传真:
地址: **市**街189号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: