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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9331
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳筐 | 50 | 350.0 | -135********68874 | 验收通过 | |
| 2 | 档案盒(35mm) | 15 | 180.0 | -135********68875 | 验收通过 | |
| 3 | 卡纸 | 50 | 40.0 | -135********68876 | 验收通过 | |
| 4 | 扫把(小) | 10 | 40.0 | -135********68877 | 验收通过 | |
| 5 | 草坪 | 20 | 900.0 | -135********68878 | 验收通过 | |
| 6 | 竹扫把 | 10 | 100.0 | -135********68879 | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶 | 15 | 225.0 | -135********68880 | 验收通过 | |
| 8 | 细胶棒 | 100 | 80.0 | -135********68881 | 验收通过 | |
| 9 | 灭火器(干粉) | 20 | 1200.0 | -135********68882 | 验收通过 | |
| 10 | 会议记录本 | 1 | 15.0 | -135********68883 | 验收通过 | |
| 11 | 奖状 | 200 | 100.0 | -135********68884 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |