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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8342X****9002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 J0601 中性笔 | 晨光/M GJ0601 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 2 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 30.00 | 13 | 390 |
| 3 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 瓶 | 24.00 | 5 | 120 |
| 4 | 金隆兴 1019 别针/回形针/大头针 | 金隆兴/Glosen1019 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 勤诺斯 5025 票夹/长尾夹 | 勤诺斯5025 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 6 | 齐心 A1246 档案盒 | 齐心/ComixA1246 | 个 | 36.00 | 15 | 540 |
| 7 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 得力 33405 替芯/铅芯 | 得力/deli33405 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 9 | 朗捷 LG-PZB-20496 PU/PVC笔记本 | 朗捷LG-PZB-20496 | 本 | 30.00 | 23 | 690 |
| 10 | 晨光 MG7104 胶水 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 40.00 | 4 | 160 |
| 11 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 12 | 金得利拉杆夹(厚) | 金得利/KinaryQ311 | 件 | 30.00 | 17.5 | 525 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭海滨
联系电话: 137****0909
传真:
地址: **市文化南路400号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: