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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2025001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AYZ97513 138*88mm**透明外壳方形快干** 财务办公用品 红色 单个装 | 晨光/M GAYZ97513, | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 晨光 F16360 学生用笔记本 | 晨光/M GF16360, | 件 | 1200.00 | 14 | 16800 |
| 3 | 晨光 ARC92554 5号普通干电池 (2粒吸卡)1卡2粒装 | 晨光/M GARC92554, | 对 | 360.00 | 4.5 | 1620 |
| 4 | 晨光 AJD95788 高透明封箱胶带打包大胶带60mm*40y 5卷/筒 | 晨光/M GAJD95788, | 筒 | 20.00 | 18 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 洪天强
联系电话: 183****0252
传真:
地址: 杉王街道木楠坝
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: