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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市**县
预算金额(元):980.00
成交时间:2025-03-04 08:09:06
采购人联系方式:苗婷/151****0867
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2025-03-03 18:56
成交金额:980.00,大写(人民币):玖佰捌拾元整。
| 1 | 华力电烧水壶(2.5L) | HL-9825 | ¥168.0000 | 2 | ¥336.00 |
| 2 | 5米总孔3位插线板 | GN-606A | ¥78.0000 | 1 | ¥78.00 |
| 3 | 丙烯马克笔(36色) | GMM92804 | ¥38.5000 | 3 | ¥115.50 |
| 4 | 18色丙烯马克笔 | GMM92802 | ¥22.5000 | 3 | ¥67.50 |
| 5 | 拖把 | 020 | ¥15.0000 | 2 | ¥30.00 |
| 6 | 蓝萱24色粘土 | B1002 | ¥15.0000 | 10 | ¥150.00 |
| 7 | 芒草扫把 | 012 | ¥12.0000 | 10 | ¥120.00 |
| 8 | 清清美 保鲜膜 20cm*100m | 6107 | ¥10.0000 | 1 | ¥10.00 |
| 9 | 得力TD261陶瓷美工刀(蓝色)(把) | TD261 | ¥10.0000 | 6 | ¥60.00 |
| 10 | 帮洁 清洁剂 0054 | 0054 | ¥6.5000 | 2 | ¥13.00 |
| 合计 | ¥980.00 大写(人民币): 玖佰捌拾元整 | ||||
采购单位:****
2025年06月13日